Наименование структурного подразделения: Служба внутреннего аудита
Ключевые должностные обязанности из должностной инструкции:
Внутренний аудитор выполняет следующие ключевые функции:
• участие в планировании деятельности СВА;
• участие в осуществлении плановых и внеплановых внутренних проверок бизнес-процессов;
• разработка аудиторских и консультационных заданий и программ;
• обеспечение надлежащего документирования аудиторских обнаружений, оформление заключений, отражение всех существенных фактов и недостатков, выявленных в ходе проверки, выработка обоснованных рекомендаций;
• участие в оценке эффективности систем внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления Холдинга;
• участие в рассмотрении отчетов внешних аудиторов по аудиту финансовой отчетности Холдинга;
• мониторинг исполнения мероприятий по результатам внутреннего и внешнего аудита, проверок надзорных органов;
• повышение профессионального уровня и квалификации для исполнения своих должностных обязанностей;
• консультирование по вопросам внутреннего аудита;
• участие в специальных проверках в установленном порядке.
Квалификационные требования к вакантной должности (из должностной инструкции):
Требования к образованию:
Высшее образование в одной из следующих областей: финансы, экономика, информационные технологии, информационная безопасность или право.
Одна или несколько сертификаций: CIA (Certified Internal Auditor), QIAL (Qualification in Internal Audit Leadership), CCSA (Certification in Control Self-Assessment), CFSA (Certified Financial Services Auditor), CGAP (Certified Government Auditing Professional), CRMA (Certification in Risk Management Assurance) или, как минимум, IAP (Internal Audit Practitioner).
Предпочтительно наличие одного или нескольких из следующих сертификатов: АССА (Association of Certified Chartered Accountants), DipIFR (Diploma in International Financial Reporting), CIPA (Certified International Professional Accountant), CISA (Certified information systems auditor), CISM (Certified information security manager), ITIL (Information technology infrastructure library), CFE (Certified Fraud Examiner) или иной аналогичный международно-признанный сертификат.
Требования к стажу работы:
Опыт работы в одной из следующих сфер: (внутренний) аудит; бухгалтерский учет; финансы; информационные технологии и (или) информационная безопасность; право -
не менее трех лет.
Знания, необходимые для исполнения должностных обязанностей:
Знание МОППВА, основ корпоративного управления, управления рисками и внутреннего контроля, международных стандартов финансовой отчетности, и (или) стандартов управления информационными технологиями, информационной безопасностью;
Знание нормативных правовых актов Республики Казахстан, в том числе по вопросам аудиторской деятельности;
Знание государственного казахского языка и английского языка на уровнях не ниже среднего.
Личностно-деловые компетенции, необходимые для исполнения обязанностей:
Профессиональная этика: продвижение и применение профессиональной этики;
Индивидуальная объективность;
Поддержание знаний бизнес-среды, отраслевой практики и определенных организационных факторов;
Действенная коммуникация, навыки убеждения и мотивирования других посредством сотрудничества и взаимодействия;
Критическое мышление: применение методов анализа процессов, бизнес-аналитики и методов решения задач, обеспечение актуальности, точности и достаточности информации при принятии решений.
Совершенствование и инновации: принятие перемен и стимулирование совершенствования и инноваций.
Условия Работы:
Режим работы: полный рабочий день, 5/2
Форма найма: индивидуальный трудовой договор
Социальный пакет: медицинская страховка
Местонахождение: г. Астана, пр. Мәңгiлiк Ел 55А, блок B
Резюме кандидатов, желающих принять участие в конкурсе принимаются на email: hrd@baiterek.gov.kz по 21.10.2022 г.
В теме письма просьба указать «Внутренний аудитор».